Faktúra č. 12419000463

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12419000463
  • Popis fakturovaného plnenia: špeciálny materiál mtz
  • Dátum doručenia: 07.08.2024
  • Celková hodnota: 1 396,56 €
  • Identifikácia zmluvy: RD/521/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť