Faktúra č. 12419000144

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12419000144
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota: 177,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 293/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť