Faktúra č. 12405001228

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12405001228
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 199,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 760/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť