Faktúra č. 12219000650

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000650
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 7 143,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 137/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť