Faktúra č. 12219000387

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000387
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 255,36 €
  • Identifikácia zmluvy: 214/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť