Faktúra č. 12219000073

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000073
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 248,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť