Faktúra č. 12202001854

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12202001854
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 146,77 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť