Faktúra č. 12202000827

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12202000827
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 9,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť