Faktúra č. 12127000575

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12127000575
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 80/UNB/2020
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť