Faktúra č. 12102003547

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12102003547
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.05.2021
  • Celková hodnota: 3 169,76 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť