Faktúra č. 12027000518

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12027000518
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota: 687,54 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť