Faktúra č. 12027000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12027000318
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 01.07.2020
  • Celková hodnota: 1 047,15 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť