Faktúra č. 12019000739

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000739
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 20.10.2020
  • Celková hodnota: 197,58 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť