Faktúra č. 12019000684

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000684
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 29.09.2020
  • Celková hodnota: 4 413,84 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201929452_Z
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť