Faktúra č. 12019000230

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000230
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 1 205,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 257/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť