Faktúra č. 12019000144

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000144
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 19.02.2020
  • Celková hodnota: 170,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 257/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť