Faktúra č. 12019000068

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000068
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 691,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť