Faktúra č. 12004000083

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12004000083
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 852,27 €
  • Identifikácia zmluvy: 357/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť