Faktúra č. 12004000067

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12004000067
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 05.02.2020
  • Celková hodnota: 518,83 €
  • Identifikácia zmluvy: NET201799_Z
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť