Faktúra č. 12003000019

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12003000019
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 268,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť