Faktúra č. 11927000618

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000618
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 152,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť