Faktúra č. 11927000562

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000562
  • Popis fakturovaného plnenia: servis, udrz.,opravy
  • Dátum doručenia: 21.08.2019
  • Celková hodnota: 286,91 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť