Faktúra č. 11919000023

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11919000023
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 124,14 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť