Faktúra č. 11905000373

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11905000373
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 1 087,01 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť