Faktúra č. 11905000217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11905000217
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 58,45 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť