Faktúra č. 11903001075

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11903001075
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diel.a pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 187,27 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť