Faktúra č. 11903000919

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11903000919
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 44,64 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť