Faktúra č. 11903000911

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11903000911
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 28,14 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť