Faktúra č. 11902010435

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11902010435
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 555,07 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť