Faktúra č. 11902003393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11902003393
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 1 953,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť