Faktúra č. 11901003684

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11901003684
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 2 063,34 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť