Faktúra č. 11827000517

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000517
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 02.08.2018
  • Celková hodnota: 6 425,11 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť