Faktúra č. 11827000217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000217
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.03.2018
  • Celková hodnota: 1 047,15 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť