Faktúra č. 11804000672

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11804000672
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.07.2018
  • Celková hodnota: 1 055,10 €
  • Identifikácia zmluvy: NET201799-Z
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť