Faktúra č. 11803000838

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11803000838
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 49,92 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť