Faktúra č. 11803000526

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11803000526
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 01.06.2018
  • Celková hodnota: 76,72 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť