Faktúra č. 11802005977

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802005977
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 47,41 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť