Faktúra č. 11802005434

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802005434
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 610,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť