Faktúra č. 11802003317

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802003317
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 01.04.2018
  • Celková hodnota: 312,55 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť