Faktúra č. 11802002123

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802002123
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 01.03.2018
  • Celková hodnota: 534,93 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť