Faktúra č. 11727000765

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11727000765
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 15.11.2017
  • Celková hodnota: 150,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť