Faktúra č. 11702002787

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702002787
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 01.04.2017
  • Celková hodnota: 372,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť