Faktúra č. 11702002119

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702002119
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 21.03.2017
  • Celková hodnota: 115,28 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť