Faktúra č. 11627000599

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11627000599
  • Popis fakturovaného plnenia: OPRAVA VÝŤAHOV
  • Dátum doručenia: 19.07.2016
  • Celková hodnota: 710,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť