Faktúra č. 11602005637

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11602005637
  • Popis fakturovaného plnenia: Osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 22.07.2016
  • Celková hodnota: 205,99 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť