Faktúra č. 11602005017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11602005017
  • Popis fakturovaného plnenia: Osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 06.07.2016
  • Celková hodnota: 639,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť