Faktúra č. 11527000787

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11527000787
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota: 1 621,73 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť