Faktúra č. 11519000571

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11519000571
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 02.06.2015
  • Celková hodnota: 83,81 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť