Faktúra č. 11405001019

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11405001019
  • Popis fakturovaného plnenia: POPLAT.ODVODY,DANE
  • Dátum doručenia: 01.12.2014
  • Celková hodnota: 384,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť