Faktúra č. 11403000435

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11403000435
  • Popis fakturovaného plnenia: papier
  • Dátum doručenia: 25.03.2014
  • Celková hodnota: 515,76 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť